A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

Először is meg kell, hogy tükrözze az áruk áramlását, ez a dokumentum „átvétele az áruk és szolgáltatások” a programban 1C számviteli 8 kell menni:

Vásárlás → átvétele az áruk és szolgáltatások

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

Már kialakult a következő kiküldetés:

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

Most meg kell adnia a számla - számla, megy a dokumentum „átvétele az áruk és szolgáltatások” alján a dokumentum nyomja meg az „Enter véve - számla”

  1. A „Bx mezőket. Száma „és a” Bx. Date”, írja be a számot és a dátumot szállítói számlák.
  2. Check „Szám javítása” van beállítva a beiratkozás esetén a módosított számlát. Példánkban a helyesbített számlát nem tűnik tehát, hogy ezt a beállítást nem szükséges.
  3. Az alapértelmezett „View számla” tele van a value „Érkezéskor”.
  4. Ellenőrizze a „Flip adólevonásra”, hogy tükrözze az adólevonásra a számlán a vásárlás főkönyvi. Ha a négyzet nincs bejelölve, akkor a levonás tükröződik a szabályozó dokumentumok „Formation bejegyzések foglaljon vásárol.”
  5. A „Base” mező tartalmazza a dokumentum-bázis. Beírásához alapján számlát száma dokumentumok kézhezvételét kiválaszthatja a „lista” és válassza ki a megfelelő dokumentumokat.
  6. A mező „típusú művelet kódja” van töltve automatikusan, és megfelel a kód egy művelet, ami megjelenik a 4. oszlopban a Journal of kapott és kibocsátott számlákat. Ezt az eljárást a kikötött új rendelet az RF kormány.
  7. Válassza ki a „módszer”. telepítése az egyik a zászlókat „papíron”, vagy „elektronikus formában”.

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

Az eredmény a dokumentum „számla - számla átvételét” lesz a következő bejegyzést:

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

Javítás bevételek

Dokumentum „kiigazítások jövedelem” célja, hogy rögzítse a korrigált elsődleges dokumentumok Szállító: beszállítók azonosítása hibák a design az elsődleges dokumentumok vagy ha arról az eladó és a vevő értékét megváltoztatja korábban értékesített termékek (munkák, szolgáltatások).

A formáció a dokumentum „kiigazításokat jövedelem” a programban kell menni a következő elérési utat:

  1. Az „alap”, hogy kiválassza a korrigált dokumentumot. Ha belép egy dokumentumot alapuló átvételét mező automatikusan kitöltésre.
  2. A „beállítás” set „ÁFA, könyvelési” jelölőnégyzetet megalakult a kiigazítás az áru értékét és a HÉA összegét tranzakciókat. Ha a „HÉA csak”. magatartása a HÉA regiszterek csak (kiküldetés formájában nem) kerül végrehajtásra.
  3. A táblázatos rész automatikusan kitölti a dokumentum-bázis

Kitöltése lap „Áruk” dokumentum „bevétel korrekciója”:

  1. Könyvjelző „Áruk” tele alapján automatikusan a kiválasztott dokumentum „az áruk és a szolgáltatások.”
  2. A „szám” és „Ár” meg lehet változtatni az összeget és (vagy) az áru ára (munkák, szolgáltatások). Ebben a példában a változó csak a mező „Ár”.

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

Az eredmény a dokumentum lesz a következő vezetékeket:

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

Készítsen egy dokumentumot „számlát kapott” (korrekció):

  1. A regisztrációhoz a korrekció a számla kapott az eladó, akkor kattintson a linkre „Enter számla” alján a dokumentum, „állítási jövedelem”.
  2. Az ablak „számlát kapott” dokumentum mezőket a rendszer automatikusan kitölti az adatokat a dokumentumban „beállítása a nyugtát.”
  3. A „Bx. Száma” mező és a „származó” adja meg a számát és időpontját a korrekció a számla kapott a szállítótól.
  4. Zászlók „Szám javítása” és a „figyelembe véve a korrekciós szám” van beállítva, abban az esetben a regisztráció a korrigált számlákat. Példánkban a helyesbített számlát nem jelenik meg, ezért meg kell határozni az adatok dobozok nem szükséges.
  5. A „View számla” tele van az alapértelmezett „true”.
  6. Azokon a területeken, „a számlaszám”, és „a”, írja be a számát és időpontját az elsődleges szállítói számlák, amelyeken a beállítást kell végezni.
  7. Kód mezőben automatikusan a művelet típusát, és megfelel a kód egy művelet, ami megjelenik a 4. oszlopban a Journal of kapott és kibocsátott számlákat. Ezt az eljárást a kikötött új rendelet az RF kormány.
  8. Válassza ki a „Eljárás”. telepítése az egyik a zászlókat „papíron” vagy „elektronikus”.

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,

Ennek eredményeként a dokumentum „beállítása a bevételt” a rekonstruált ÁFA adatok azonnal esni könyv értékesítés.

Értékesítés → Karbantartás → könyv eladási könyv értékesítés rendelet № 1137.

A helyesbítő számlát nyugta (csökkenti a költségeit az áruk, a jelenlegi időszakban), buh-it,